SIGEF
Extrato Conta Corrente
Informações da Pesquisa
| CNPJ: |
19.616.606/0001-84 |
Razão Social: |
CAIXA ESCOLAR MANOEL PEDRO SALES |
| Banco: |
001 - Banco do Brasil |
Agência: |
0215 |
| Conta Corrente: |
0000226165 |
Programa: |
Z9 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA EDUCAÇÃO INTEGRAL |
| Mês/Ano Início: |
12/2016 |
Extrato
| Data | Crédito | Débito | Documento | Histórico | CNPJ Beneficiário | Razão Social | Banco Beneficiário | Agência Beneficiário | Conta Corrente Beneficiário |
| 18/09/2023 | 0,28 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 19.616.606/0001-84 | CAIXA ESCOLAR MANOEL PEDRO SALES | 001 | 0215 | 0000226165 |
| 18/09/2023 | 0 | 0,28 | 00000000000000091901 | PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB | 00.394.460/0409-50 | - | 001 | 1607 | 2889209169 |
| 16/08/2022 | 0 | 36,27 | 00000000000000850023 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 16/08/2022 | 36,27 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 19.616.606/0001-84 | CAIXA ESCOLAR MANOEL PEDRO SALES | 001 | 0215 | 0000226165 |
| 13/12/2021 | 5,00 | 0 | 00000103480800010256 | ESTORNO DE TARIFA | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 0215 | 5010113011 |
| 13/12/2021 | 0 | 5,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 03/11/2021 | 5,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 19.616.606/0001-84 | CAIXA ESCOLAR MANOEL PEDRO SALES | 001 | 0215 | 0000226165 |
| 03/11/2021 | 0 | 5,00 | 00000813080700165656 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 0215 | 5010113011 |
| 26/12/2018 | 0 | 6.344,85 | 00000000000000850012 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 26/12/2018 | 0 | 1.240,00 | 00000000000000850011 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 26/12/2018 | 0 | 1.123,00 | 00000000000000850010 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 26/12/2018 | 0 | 2.043,08 | 00000000000000850009 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 26/12/2018 | 18.248,99 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 19.616.606/0001-84 | CAIXA ESCOLAR MANOEL PEDRO SALES | 001 | 0215 | 0000226165 |
| 26/12/2018 | 0 | 7.498,06 | 00000000000000850013 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |