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| 07/03/2021 | 1,00 | 0 | 00000026531767900359 | DEPOSITO EM DINHEIRO | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
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| 02/03/2021 | 0,35 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.893.204/0001-61 | CONS ESCOLAR DA ESCOLA EM R C EXTERNATO STO ANTONIO MARIA Z | 001 | 2653 | 0000197424 |
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| 01/03/2021 | 0 | 616,11 | 00000000000000000070 | ESTORNO RESGATE AUTOMATICO | 01.893.204/0001-61 | CONS ESCOLAR DA ESCOLA EM R C EXTERNATO STO ANTONIO MARIA Z | 001 | 2653 | 0000197424 |
| 01/03/2021 | 616,11 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.893.204/0001-61 | CONS ESCOLAR DA ESCOLA EM R C EXTERNATO STO ANTONIO MARIA Z | 001 | 2653 | 0000197424 |
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| 30/12/2018 | 0 | 11.268,00 | 00000000000000000070 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
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| 06/12/2018 | 0 | 861,71 | 00000000000000850055 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
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| 25/10/2018 | 0 | 300,00 | 00000000000000850056 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
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| 04/07/2018 | 0 | 160,00 | 00000000000000850034 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 02/07/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850037 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
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| 27/06/2018 | 0 | 600,00 | 00000000000000850032 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
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| 05/06/2018 | 0 | 300,00 | 00000000000000850031 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 05/06/2018 | 0 | 300,00 | 00000000000000850027 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
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| 29/05/2018 | 0 | 400,00 | 00000000000000850024 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 28/05/2018 | 0 | 600,00 | 00000000000000850021 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
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| 28/05/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850023 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 28/05/2018 | 0 | 160,00 | 00000000000000850026 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 28/05/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850030 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 28/05/2018 | 0 | 400,00 | 00000000000000850025 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 28/05/2018 | 2.240,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.893.204/0001-61 | CONS ESCOLAR DA ESCOLA EM R C EXTERNATO STO ANTONIO MARIA Z | 001 | 2653 | 0000197424 |
| 01/05/2018 | 0 | 400,00 | 00000000000000850019 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
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| 29/04/2018 | 0 | 160,00 | 00000000000000850020 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
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| 26/04/2018 | 0 | 300,00 | 00000000000000850017 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 26/04/2018 | 0 | 300,00 | 00000000000000850016 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
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| 26/04/2018 | 0 | 600,00 | 00000000000000850013 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 26/04/2018 | 0 | 400,00 | 00000000000000850018 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 24/04/2018 | 0 | 600,00 | 00000000000000850012 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 24/04/2018 | 600,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.893.204/0001-61 | CONS ESCOLAR DA ESCOLA EM R C EXTERNATO STO ANTONIO MARIA Z | 001 | 2653 | 0000197424 |
| 05/04/2018 | 840,35 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.893.204/0001-61 | CONS ESCOLAR DA ESCOLA EM R C EXTERNATO STO ANTONIO MARIA Z | 001 | 2653 | 0000197424 |
| 05/04/2018 | 0 | 600,00 | 00000000000000850004 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 05/04/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850003 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 05/04/2018 | 0 | 0,35 | 00000000000000850001 | TAXA DO BANCO CENTRAL | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 2653 | 5010113011 |
| 04/04/2018 | 2.760,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.893.204/0001-61 | CONS ESCOLAR DA ESCOLA EM R C EXTERNATO STO ANTONIO MARIA Z | 001 | 2653 | 0000197424 |
| 04/04/2018 | 0 | 2.760,00 | 00000000000000000070 | ESTORNO RESGATE AUTOMATICO | 01.893.204/0001-61 | CONS ESCOLAR DA ESCOLA EM R C EXTERNATO STO ANTONIO MARIA Z | 001 | 2653 | 0000197424 |
| 04/04/2018 | 2.160,00 | 0 | 00000000000000000070 | RESGATE BB FIX | 01.893.204/0001-61 | CONS ESCOLAR DA ESCOLA EM R C EXTERNATO STO ANTONIO MARIA Z | 001 | 2653 | 0000197424 |
| 04/04/2018 | 0 | 600,00 | 00000000000000850001 | CHEQUE COMPENSADO | 26.915.740/0001-41 | - | 104 | 4187 | 0000048757 |
| 04/04/2018 | 600,00 | 0 | 00000000000000850001 | CH DEVOLVIDO IMPEDIM PAGAMENTO | 26.915.740/0001-41 | - | 104 | 4187 | 0000048757 |
| 04/04/2018 | 0 | 300,00 | 00000000000000850002 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 04/04/2018 | 0 | 600,00 | 00000000000000850005 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 04/04/2018 | 0 | 400,00 | 00000000000000850006 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 04/04/2018 | 0 | 160,00 | 00000000000000850008 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 04/04/2018 | 0 | 400,00 | 00000000000000850010 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 04/04/2018 | 0 | 300,00 | 00000000000000850011 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |