| 25/04/2024 | 0 | 546,85 | 00000000000000046065 | DEBITO AUTORIZADO | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 000333015X |
| 25/04/2024 | 546,85 | 0 | 00000000000000046065 | ESTORNO DE DEBITO | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 000333015X |
| 24/04/2024 | 0 | 546,85 | 00000000000000046065 | DEBITO AUTORIZADO | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 000333015X |
| 24/04/2024 | 546,85 | 0 | 00000000000000046065 | ESTORNO DE DEBITO | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 000333015X |
| 18/04/2024 | 0 | 546,85 | 00000000000000046065 | DEBITO AUTORIZADO | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 000333015X |
| 28/04/2021 | 0 | 7,75 | 00000831190700000072 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 4498 | 5010113011 |
| 28/04/2021 | 0 | 7,75 | 00000831190700000073 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 4498 | 5010113011 |
| 28/04/2021 | 0 | 7,75 | 00000831190700000074 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 4498 | 5010113011 |
| 28/04/2021 | 0 | 7,75 | 00000831190700000076 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 4498 | 5010113011 |
| 28/04/2021 | 0 | 7,75 | 00000831190700000075 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 4498 | 5010113011 |
| 21/02/2019 | 0 | 225,00 | 00000000000000850194 | CHEQUE COMPENSADO | 11.168.483/0001-54 | - | 001 | 0791 | 0000331031 |
| 27/01/2019 | 0 | 450,00 | 00000000000000850195 | CHEQUE COMPENSADO | 12.159.432/0001-29 | - | 237 | 5298 | 100032565X |
| 27/01/2019 | 0 | 240,00 | 00000000000000850198 | CHEQUE COMPENSADO | 00.000.366/1725-30 | - | 104 | 4599 | 0000584418 |
| 27/01/2019 | 0 | 240,00 | 00000000000000850199 | CHEQUE COMPENSADO | 050.137.195-85 | - | 001 | 4498 | 5100082352 |
| 24/01/2019 | 0 | 240,00 | 00000000000000850197 | CHEQUE COMPENSADO | 088.830.055-70 | - | 001 | 4498 | 5100133534 |
| 21/01/2019 | 0 | 225,00 | 00000000000000850196 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 25/12/2018 | 0 | 450,00 | 00000000000000850193 | CHEQUE COMPENSADO | 06.184.707/0001-81 | - | 756 | 3017 | 0018028799 |
| 18/12/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850192 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 18/12/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850191 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 18/12/2018 | 0 | 225,00 | 00000000000000850188 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 20/11/2018 | 0 | 450,00 | 00000000000000850182 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | 004 | 0288 | 0000030621 |
| 15/11/2018 | 0 | 225,00 | 00000000000000850183 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 15/11/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850184 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 15/11/2018 | 0 | 225,00 | 00000000000000850186 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 24/10/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850176 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 21/10/2018 | 0 | 225,00 | 00000000000000850180 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 18/10/2018 | 5.319,00 | 0 | 00000005566919000870 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 17/10/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850178 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 17/10/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850177 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 16/10/2018 | 0 | 225,00 | 00000000000000850175 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 27/09/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850169 | CHEQUE COMPENSADO | 00.000.366/1725-30 | - | 104 | 4599 | 0000584418 |
| 26/09/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850174 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 24/09/2018 | 0 | 225,00 | 00000000000000850171 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 24/09/2018 | 0 | 225,00 | 00000000000000850170 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 16/08/2018 | 0 | 225,00 | 00000000000000850164 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 15/08/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850162 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 14/08/2018 | 0 | 225,00 | 00000000000000850166 | CHEQUE PAGO EM OUTRA AGENCIA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 14/08/2018 | 0 | 225,00 | 00000000000000850165 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 14/08/2018 | 0 | 225,00 | 00000000000000850163 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 14/08/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850161 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 14/08/2018 | 0 | 450,00 | 00000000000000850167 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 14/08/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850159 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 14/08/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850157 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 14/08/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850160 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 19/07/2018 | 0 | 225,00 | 00000000000000850154 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 17/07/2018 | 0 | 225,00 | 00000000000000850151 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 17/07/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850152 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 17/07/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850155 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 16/07/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850153 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 20/05/2018 | 0 | 369,00 | 00000000000000850150 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 20/05/2018 | 0 | 300,00 | 00000000000000850149 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 01/03/2018 | 8.226,00 | 0 | 00000000809411000003 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 01/03/2018 | 8.226,00 | 0 | 00000000809411000003 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 28/02/2018 | 0 | 2,95 | 00000880601200049108 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 4498 | 5010113011 |
| 28/02/2018 | 0 | 2,95 | 00000880601200049116 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 4498 | 5010113011 |
| 28/02/2018 | 0 | 2,95 | 00000880601200049116 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 4498 | 5010113011 |
| 28/02/2018 | 0 | 2,95 | 00000880601200049115 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 4498 | 5010113011 |
| 28/02/2018 | 0 | 2,95 | 00000880601200049115 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 4498 | 5010113011 |
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| 28/02/2018 | 0 | 2,95 | 00000880601200049114 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 4498 | 5010113011 |
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| 28/02/2018 | 0 | 2,95 | 00000880601200049107 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 4498 | 5010113011 |
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| 28/02/2018 | 0 | 2,95 | 00000880601200049109 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 4498 | 5010113011 |
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| 02/01/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850147 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 01/01/2018 | 0 | 450,00 | 00000000000000850140 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 01/01/2018 | 0 | 450,00 | 00000000000000850140 | CHEQUE | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 01/01/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850148 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 01/01/2018 | 0 | 240,00 | 00000000000000850148 | CHEQUE COMPENSADO | 97.459.697/0001-03 | - | 001 | 4498 | 0000197378 |
| 27/12/2017 | 0 | 450,00 | 00000000000000850139 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 26/12/2017 | 0 | 450,00 | 00000000000000850138 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
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| 07/12/2017 | 0 | 240,00 | 00000000000000850145 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 06/12/2017 | 0 | 450,00 | 00000000000000850146 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 06/12/2017 | 0 | 240,00 | 00000000000000850144 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 03/12/2017 | 0 | 450,00 | 00000000000000850143 | CHEQUE COMPENSADO | - | - | - | - | - |
| 03/12/2017 | 0 | 240,00 | 00000000000000850142 | CHEQUE | - | - | - | - | - |
| 30/11/2017 | 0 | 450,00 | 00000000000000850141 | CHEQUE | - | - | - | - | - |